Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5192 |
Data de lançamento: |
01/10/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Ginásios de Esportes |
Conta de Despesa: |
3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº 15175286............. |
130,91 |
130,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2012 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº 15175286............. |
130,91 |
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01/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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130,91 |
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15/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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130,91 |
TOTAL |
130,91 |
130,91 |
130,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.