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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5213 Data de lançamento: 03/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................. - DESINFETANTE 2L................................... 2,85 427,50
200.00 - ESPONJA DUPLA FACE........................................ 0,63 126,00
100.00 - SABÃO GLICERINA 400G...................................... 1,49 149,00
10.00 - SACO P/ LIXO 50L C/ 10UN.................................. 1,39 13,90
50.00 - PAPEL TOALHA 20X27 - FARDO C/ 1000UN...................... 7,30 365,00
10.00 - ISQUEIRO.................................................. 2,50 25,00
50.00 - BOLSA ALVEJADA 55X70CM.................................... 2,90 145,00
2.00 - LUVAS CIRÚRGICA TAM M C/ 50 PARES......................... 24,90 49,80
130.00 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA 42X70CM........................... 4,89 635,70
10.00 - RODO DUPLO 30CM........................................... 4,35 43,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................. - DESINFETANTE 2L................................... - ESPONJA DUPLA FACE........................................ - SABÃO GLICERINA 400G...................................... - SACO P/ LIXO 50L C/ 10UN.................................. - PAPEL TOALHA 20X27 - FARDO C/ 1000UN...................... - ISQUEIRO.................................................. - BOLSA ALVEJADA 55X70CM.................................... - LUVAS CIRÚRGICA TAM M C/ 50 PARES......................... - TOALHA DE ROSTO FELPUDA 42X70CM........................... - RODO DUPLO 30CM........................................... 1.980,40
10/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.980,40
11/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.980,40
TOTAL 1.980,40 1.980,40 1.980,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.