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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5241 Data de lançamento: 03/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3339.03.20.50.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
104.10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES ÀS PESSOAS CARENTES QUE TIVERAM SUAS CASAS DANIFICADAS PELA OCORRÊNCIA DE GRANIZO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2012, NA LOCALIDADE DE JÚLIO BORGES E TABAJARA, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 2363/2012..................................... - LONA PLÁSTICA PRETA 130MC 8 X 100 X 0,13........ 7,50 780,75
98.00 - LONA PLÁSTICA PRETA 13MC 4 X 100 X 0,13................... 4,05 396,82
105.50 - LONA PLÁSTICA PRETA 130MC 6 X 100 X 0,13.................. 5,75 606,62
112.35 - LONA PLÁSTICA PRETA 130MC 8 X 100 X 0,20.................. 13,70 1.539,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES ÀS PESSOAS CARENTES QUE TIVERAM SUAS CASAS DANIFICADAS PELA OCORRÊNCIA DE GRANIZO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2012, NA LOCALIDADE DE JÚLIO BORGES E TABAJARA, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 2363/2012..................................... - LONA PLÁSTICA PRETA 130MC 8 X 100 X 0,13........ - LONA PLÁSTICA PRETA 13MC 4 X 100 X 0,13................... - LONA PLÁSTICA PRETA 130MC 6 X 100 X 0,13.................. - LONA PLÁSTICA PRETA 130MC 8 X 100 X 0,20.................. 3.323,40
10/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.323,38
10/12/2012 -0,02
21/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.323,38
TOTAL 3.323,38 3.323,38 3.323,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.