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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5246 Data de lançamento: 03/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA....................... .................ÔNIBUS PLACAS IKK 1657..................... - RETENTOR 1884.................................... 35,00 35,00
2.00 - ARANHA CUBO............................................... 5,00 10,00
2.00 - KIT EIXO.................................................. 45,00 90,00
2.00 - GRAMPOS MOLA 314X80....................................... 30,00 60,00
4.00 - GRAMPOS 3/4 CÔNICOS....................................... 1,50 6,00
1.00 - JOGO DE LONA DE FREIO 000425.............................. 176,00 176,00
4.00 - PINO PATIN 003617......................................... 20,00 80,00
2.00 - RETENTOR 2049............................................. 14,00 28,00
2.00 - TRAVA PINO................................................ 5,00 10,00
2.00 - COLA...................................................... 4,00 8,00
3.00 - PF PARAFUSO CRUZETA....................................... 2,00 6,00
3.00 - GRAXEIRA.................................................. 1,00 3,00
1.00 ...............MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI 0307................. - BRAÇADEIRA CRUZETA............................... 23,00 23,00
2.00 - PARAFUSO CRUZETA.......................................... 2,00 4,00
2.00 ...............MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC 3162................. - PARAFUSO CARDAN................................... 3,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA....................... .................ÔNIBUS PLACAS IKK 1657..................... - RETENTOR 1884.................................... - ARANHA CUBO............................................... - KIT EIXO.................................................. - GRAMPOS MOLA 314X80....................................... - GRAMPOS 3/4 CÔNICOS....................................... - JOGO DE LONA DE FREIO 000425.............................. - PINO PATIN 003617......................................... - RETENTOR 2049............................................. - TRAVA PINO................................................ - COLA...................................................... - PF PARAFUSO CRUZETA....................................... - GRAXEIRA.................................................. ...............MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI 0307................. - BRAÇADEIRA CRUZETA............................... - PARAFUSO CRUZETA.......................................... ...............MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC 3162................. - PARAFUSO CARDAN................................... 545,00
24/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 545,00
05/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 545,00
TOTAL 545,00 545,00 545,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.