| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA. |
| Número do empenho: | 5248 | Data de lançamento: | 03/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ...........VEÍCULO UNIDADE MÓVEL PLACAS INM 8073............ - ESPELHO DUPLO GIGANTE DIANTEIRO.................. | 155,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ...........VEÍCULO UNIDADE MÓVEL PLACAS INM 8073............ - ESPELHO DUPLO GIGANTE DIANTEIRO.................. DESCONTO GERAL DO EMPENHO | 139,50 | ||
| 23/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 139,50 | ||
| 01/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 139,50 | ||
| TOTAL | 139,50 | 139,50 | 139,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||