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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5251 Data de lançamento: 04/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361................. - FILTRO ÓLEO AT.................................. 20,58 20,58
1.00 - FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ 12,79 12,79
1.00 - ELEMENTO FILTRO DE AR..................................... 52,22 52,22
1.00 - ANEL TAMPA ÓLEO........................................... 5,43 5,43
2.00 - DISCO FREIO............................................... 250,64 501,28
1.00 - CORREIA DENTADA AT 8V..................................... 60,69 60,69
1.00 - ROLO TENSOR AT 8V......................................... 192,72 192,72
1.00 - VELA IGNIÇÃO 1.0/1.6 T.P.................................. 80,00 80,00
1.00 - JOGO PINO CENTRAL......................................... 119,33 119,33
4.00 - VELA IGNIÇÃO 1.0 T.P...................................... 20,54 82,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361................. - FILTRO ÓLEO AT.................................. - FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ - ELEMENTO FILTRO DE AR..................................... - ANEL TAMPA ÓLEO........................................... - DISCO FREIO............................................... - CORREIA DENTADA AT 8V..................................... - ROLO TENSOR AT 8V......................................... - VELA IGNIÇÃO 1.0/1.6 T.P.................................. - JOGO PINO CENTRAL......................................... - VELA IGNIÇÃO 1.0 T.P...................................... 1.127,20
26/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.127,20
03/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.127,20
TOTAL 1.127,20 1.127,20 1.127,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.