Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5290
Data de lançamento:
08/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE..... -FILTRO PSL 562............................................
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE..... -FILTRO PSL 562............................................ -FILTRO ARL 6091...........................................
30,00
04/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
28,00
04/12/2012
-2,00
06/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
28,00
TOTAL
28,00
28,00
28,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.