Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5293 |
Data de lançamento: |
09/10/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL Nº 15180689, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.............. |
35,12 |
35,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL Nº 15180689, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.............. |
35,12 |
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10/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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35,12 |
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14/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20158 |
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35,12 |
TOTAL |
35,12 |
35,12 |
35,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.