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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho
Número do empenho: 5307 Data de lançamento: 10/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........ -PROGRAMA PETI............................................. 2.501,41 2.501,41
1.00 -PROGRAMA SERV.PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.................. 10.962,02 10.962,02
1.00 -PROGRAMA PAIF............................................. 7.862,10 7.862,10
1.00 -PROG.BOLSA FAMÍLIA........................................ 7.460,59 7.460,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2012 PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........ -PROGRAMA PETI............................................. -PROGRAMA SERV.PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.................. -PROGRAMA PAIF............................................. -PROG.BOLSA FAMÍLIA........................................ 28.786,12
15/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 28.786,12
17/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 24.180,34
17/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 19191 1.439,31
17/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 19190 3.166,47
TOTAL 28.786,12 28.786,12 28.786,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/10/2012 1.439,31 Lançada
INSS 17/10/2012 3.166,47 Lançada
TOTAL   4.605,78