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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5436 Data de lançamento: 19/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3339.03.99.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº2836/2012,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL DOE/RS,PELA DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS LICITATÓRIOS A SEREM DIVULGADOS NO EXERCÍCIO 2012,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93..................................................... 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2012 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº2836/2012,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL DOE/RS,PELA DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS LICITATÓRIOS A SEREM DIVULGADOS NO EXERCÍCIO 2012,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93..................................................... 2.000,00
19/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 176,61
22/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 176,61
25/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 340,00
25/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 340,00
26/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 19490 340,00
31/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 340,00
07/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 284,77
21/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 227,82
29/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 227,82
29/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 284,77
20/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 33,30
20/12/2012 -597,50
20/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 33,30
TOTAL 1.402,50 1.402,50 1.402,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.