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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 576 Data de lançamento: 09/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,CONFORME ORDENS DE SERVIÇO DE Nº20.597, 20.633 e 20.655........................ -MANCAL COM ROLAMENTO DA EMBREAGEM......................... 200,00 200,00
1.00 -PLATO EMBREAGEM........................................... 1.090,00 1.090,00
1.00 -DISCO DE EMBREAGEM........................................ 490,00 490,00
1.00 -BUCHA..................................................... 17,47 17,47
1.00 -LIXA FERRO 60............................................. 4,00 4,00
1.00 -PINO DA ALAVANCA DE CÂMBIO................................ 6,00 6,00
8.00 -ARRUELA LISA 10mm......................................... 0,82 6,56
6.00 -PARAFUSO.................................................. 2,00 12,00
1.00 -COLA SILASTIC............................................. 11,00 11,00
1.00 -CALÇO DIANTEIRO DO MOTOR.................................. 60,00 60,00
2.00 -PARAFUSO DE 10X25mm....................................... 2,00 4,00
1.00 -MANGA INTERCOOLER......................................... 60,00 60,00
1.00 -MANGA INTERCOOLER VERMELHA................................ 68,00 68,00
2.00 -BRAÇADEIRA 2 1/2X3........................................ 3,00 6,00
1.00 -CANO DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO........................... 86,98 86,98
1.00 -BRAÇADEIRA PARA MANGA 9X13................................ 2,00 2,00
1.00 -INSERTO PARA MANGA 7/16................................... 2,40 2,40
1.00 -MANGA DE ALIMENTO E RETORNO 8X............................ 35,43 35,43
8.00 -ARRUELA DE VEDAÇÃO 14mm................................... 0,64 5,12
1.00 -TUBO...................................................... 28,30 28,30
2.00 -LIXA FERRO 100............................................ 4,00 8,00
15.00 -BRAÇADEIRA PLÁSTICA....................................... 0,50 7,50
1.00 -ANEL DE VEDAÇÃO 25mm...................................... 2,25 2,25
1.00 -JOGO DE JUNTA DO CARTER................................... 15,00 15,00
1.00 -BUJÃO DO CARTER........................................... 34,34 34,34
1.00 -CARTER DO MOTOR 352 ASPIRADO.............................. 415,00 415,00
1.00 -CONEXÃO EMENDA 11mm....................................... 12,00 12,00
5.00 -ELETRODO 4mm.............................................. 0,90 4,50
1.00 -TUBO DE COLA.............................................. 43,00 43,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,CONFORME ORDENS DE SERVIÇO DE Nº20.597, 20.633 e 20.655........................ -MANCAL COM ROLAMENTO DA EMBREAGEM......................... -PLATO EMBREAGEM........................................... -DISCO DE EMBREAGEM........................................ -BUCHA..................................................... -LIXA FERRO 60............................................. -PINO DA ALAVANCA DE CÂMBIO................................ -ARRUELA LISA 10mm......................................... -PARAFUSO.................................................. -COLA SILASTIC............................................. -CALÇO DIANTEIRO DO MOTOR.................................. -PARAFUSO DE 10X25mm....................................... -MANGA INTERCOOLER......................................... -MANGA INTERCOOLER VERMELHA................................ -BRAÇADEIRA 2 1/2X3........................................ -CANO DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO........................... -BRAÇADEIRA PARA MANGA 9X13................................ -INSERTO PARA MANGA 7/16................................... -MANGA DE ALIMENTO E RETORNO 8X............................ -ARRUELA DE VEDAÇÃO 14mm................................... -TUBO...................................................... -LIXA FERRO 100............................................ -BRAÇADEIRA PLÁSTICA....................................... -ANEL DE VEDAÇÃO 25mm...................................... -JOGO DE JUNTA DO CARTER................................... -BUJÃO DO CARTER........................................... -CARTER DO MOTOR 352 ASPIRADO.............................. -CONEXÃO EMENDA 11mm....................................... -ELETRODO 4mm.............................................. 2.463,16
29/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.463,16
02/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.463,16
TOTAL 2.463,16 2.463,16 2.463,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.