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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5782 Data de lançamento: 14/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA,REALIZADOS NO PERÍODO DE 15/09 A 29/10/2012..... -LAVAGEM COMPLETA MICRO-ÔNIBUS IGE-2743.................... 40,00 120,00
3.00 -MONTAGEM DE PNEUS,MICRO-ÔNIBUS IGE-2743................... 10,00 30,00
3.00 -LAVAGEM COMPLETA,PARATI INX-9584.......................... 15,00 45,00
5.00 -MONTAGEM DE PNEUS,PARATI INX-9584......................... 7,50 37,50
5.00 -LAVAGEM COMPLETA,VAN JUMPER IPU-4908...................... 20,00 100,00
4.00 -MONTAGEM DE PNEUS,VAN JUMPER IPU-4908..................... 10,00 40,00
1.00 -LAVAGEM COMPLETA,MOTO IJY-2655............................ 10,00 10,00
1.00 -LAVAGEM COMPLETA,AMBULÂNCIA ITK-8547...................... 20,00 20,00
3.00 -LAVAGEM COMPLETA,VW/GOL IRX-6838.......................... 15,00 45,00
4.00 -LAVAGEM COMPLETA,VW/KOMBI ISK-6361........................ 20,00 80,00
1.00 -LAVAGEM COMPLETA,FORD/FIESTA ILL-1250..................... 15,00 15,00
1.00 -LAVAGEM COMPLETA ÔNIBUS INM-8073.......................... 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2012 REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA,REALIZADOS NO PERÍODO DE 15/09 A 29/10/2012..... -LAVAGEM COMPLETA MICRO-ÔNIBUS IGE-2743.................... -MONTAGEM DE PNEUS,MICRO-ÔNIBUS IGE-2743................... -LAVAGEM COMPLETA,PARATI INX-9584.......................... -MONTAGEM DE PNEUS,PARATI INX-9584......................... -LAVAGEM COMPLETA,VAN JUMPER IPU-4908...................... -MONTAGEM DE PNEUS,VAN JUMPER IPU-4908..................... -LAVAGEM COMPLETA,MOTO IJY-2655............................ -LAVAGEM COMPLETA,AMBULÂNCIA ITK-8547...................... -LAVAGEM COMPLETA,VW/GOL IRX-6838.......................... -LAVAGEM COMPLETA,VW/KOMBI ISK-6361........................ -LAVAGEM COMPLETA,FORD/FIESTA ILL-1250..................... -LAVAGEM COMPLETA ÔNIBUS INM-8073.......................... 602,50
26/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 602,50
03/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 602,50
TOTAL 602,50 602,50 602,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.