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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GILNARA NOGUEIRA DE SOUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5800 Data de lançamento: 14/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.95.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA,PARA REALIZAR ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA PACIENTE ACAMADA SRA.MARIA DE FÁTIMA GULART,QUE ESTÁ SENDO ATENDIDA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE, E QUE NECESSITA DESTE SERVIÇO A CADA VINTE DIAS,CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA............................. -SERVIÇO DE TROCA DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO................................. 200,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2012 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA,PARA REALIZAR ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA PACIENTE ACAMADA SRA.MARIA DE FÁTIMA GULART,QUE ESTÁ SENDO ATENDIDA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE, E QUE NECESSITA DESTE SERVIÇO A CADA VINTE DIAS,CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA............................. -SERVIÇO DE TROCA DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO................................. 800,00
11/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 800,00
13/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21176 40,00
13/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21177 12,00
13/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 748,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/12/2012 40,00 Lançada
IRRF 13/12/2012 12,00 Lançada
TOTAL   52,00