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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho
Número do empenho: 5837 Data de lançamento: 21/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME CONTRATO Nº127/2010,SEUA ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 e Nº1921/2011................... -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO............................... 99.770,57 99.770,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2012 PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME CONTRATO Nº127/2010,SEUA ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 e Nº1921/2011................... -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO............................... 99.770,57
27/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 99.770,57
30/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 83.807,28
30/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20664 4.988,53
30/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20663 10.974,76
TOTAL 99.770,57 99.770,57 99.770,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 30/11/2012 10.974,76 Lançada
ISS 30/11/2012 4.988,53 Lançada
TOTAL   15.963,29