Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6090 |
Data de lançamento: |
30/11/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 51853582, 52331717 E 20933720, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.. |
165,41 |
165,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 51853582, 52331717 E 20933720, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.. |
165,41 |
|
|
30/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
165,41 |
|
28/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
165,41 |
TOTAL |
165,41 |
165,41 |
165,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.