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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: OPC CONSTRUÇOES LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6141 Data de lançamento: 06/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,LOCALIZADA A AVENIDA GENERAL CÂMARA.CONFORME PROJETO,MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA,RELATIVO A TP-016/2012 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº193/2012.................................................. -PAGAMENTO REF.1ª MEDIÇÃO,PERÍODO DE 26 A 30/11/2012....... -REF.MÃO DE OBRA........................................... 7.125,72 7.125,72
1.00 -REF.MATERIAIS............................................. 31.664,28 31.664,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2012 REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,LOCALIZADA A AVENIDA GENERAL CÂMARA.CONFORME PROJETO,MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA,RELATIVO A TP-016/2012 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº193/2012.................................................. -PAGAMENTO REF.1ª MEDIÇÃO,PERÍODO DE 26 A 30/11/2012....... -REF.MÃO DE OBRA........................................... -REF.MATERIAIS............................................. 38.790,00
07/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 38.790,00
18/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 36.842,48
18/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21356 783,82
18/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21357 1.163,70
TOTAL 38.790,00 38.790,00 38.790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 18/12/2012 783,82 Lançada
ISS 18/12/2012 1.163,70 Lançada
TOTAL   1.947,52