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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho
Número do empenho: 6144 Data de lançamento: 07/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 e Nº1921/2011................... (OBSERVADA A DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ADECCAN,CONCEDENDO DESCONTO SOBRE O VALOR DEVIDO,TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO NAS PLANILHAS DOS MESES ANTERIORES)................. -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA................... 4.727,01 4.727,01
1.00 -PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA................................... 2.564,74 2.564,74
1.00 -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... 11.331,98 11.331,98
1.00 -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. 6.293,23 6.293,23
1.00 -PROGRAMA E.S.F............................................ 5.744,17 5.744,17
1.00 -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ 1.342,29 1.342,29
1.00 -PROGRAMA SAÚDE ORAL....................................... 5.543,03 5.543,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2012 REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 e Nº1921/2011................... (OBSERVADA A DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ADECCAN,CONCEDENDO DESCONTO SOBRE O VALOR DEVIDO,TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO NAS PLANILHAS DOS MESES ANTERIORES)................. -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA................... -PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA................................... -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. -PROGRAMA E.S.F............................................ -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ -PROGRAMA SAÚDE ORAL....................................... 37.546,45
11/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 37.546,45
28/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 31.539,02
28/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21760 4.130,11
28/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21761 1.877,32
TOTAL 37.546,45 37.546,45 37.546,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 28/12/2012 4.130,11 Lançada
ISS 28/12/2012 1.877,32 Lançada
TOTAL   6.007,43