Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 15154335, 15163067 E 15185680, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012...............................................
180,18
180,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 15154335, 15163067 E 15185680, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012...............................................
180,18
10/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
180,18
30/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
180,18
TOTAL
180,18
180,18
180,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.