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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6241 Data de lançamento: 13/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA,NO BLOCO CIRURGICO E NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........... -FILME PARA RX 13X18....................................... 40,00 40,00
1.00 -FILME PARA RX 18X24....................................... 80,00 80,00
1.00 -FILME PARA RX 24X30....................................... 140,00 140,00
1.00 -FILME PARA RX 30X40....................................... 230,00 230,00
2.00 -FILME PARA RX 35X43....................................... 290,00 580,00
1.00 -REVELADOR 38L AUTOMÁTICO.................................. 199,00 199,00
1.00 -FIXADOR 38L AUTOMÁTICO.................................... 140,00 140,00
160.00 -SORO FISIOLÓGICO 100ml.................................... 1,69 270,40
200.00 -CEFTRIAXONA 1g EV......................................... 1,60 320,00
200.00 -SERINGA DE 10ml S/AGULHA.................................. 0,25 50,00
100.00 -CATETER PARA O2 TIPO ÓCULOS............................... 1,10 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA,NO BLOCO CIRURGICO E NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........... -FILME PARA RX 13X18....................................... -FILME PARA RX 18X24....................................... -FILME PARA RX 24X30....................................... -FILME PARA RX 30X40....................................... -FILME PARA RX 35X43....................................... -REVELADOR 38L AUTOMÁTICO.................................. -FIXADOR 38L AUTOMÁTICO.................................... -SORO FISIOLÓGICO 100ml.................................... -CEFTRIAXONA 1g EV......................................... -SERINGA DE 10ml S/AGULHA.................................. -CATETER PARA O2 TIPO ÓCULOS............................... 2.159,40
18/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.159,40
20/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.159,40
TOTAL 2.159,40 2.159,40 2.159,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.