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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MAICON RIBAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6242 Data de lançamento: 17/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO PRÉDIO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E DA SECRETARIA DA SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE........................... -MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PP 4KG ABC......................... 50,00 500,00
3.00 -MANUTENÇÃO EXTINTORES PP 4 KG BC.......................... 35,00 105,00
10.00 -MANUTENÇÃO EXTINTOR PP 6 KG BC............................ 40,00 400,00
1.00 -MANUTENÇÃO EXTINTOR PP 6 KG ABC........................... 70,00 70,00
4.00 -MANUTENÇÃO EXTINTOR PP AP 10 LTS.......................... 35,00 140,00
1.00 -MANUTENÇÃO EXTINTOR PP 8 KG BC............................ 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2012 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO PRÉDIO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E DA SECRETARIA DA SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE........................... -MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PP 4KG ABC......................... -MANUTENÇÃO EXTINTORES PP 4 KG BC.......................... -MANUTENÇÃO EXTINTOR PP 6 KG BC............................ -MANUTENÇÃO EXTINTOR PP 6 KG ABC........................... -MANUTENÇÃO EXTINTOR PP AP 10 LTS.......................... -MANUTENÇÃO EXTINTOR PP 8 KG BC............................ 1.260,00
27/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.260,00
28/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.260,00
TOTAL 1.260,00 1.260,00 1.260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.