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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho
Número do empenho: 6357 Data de lançamento: 18/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE RECARGA E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SEC.DE EDUCAÇÃO.................................................... -CARTUCHO HP 22 COLORIDO ORIGINAL........................... 60,00 60,00
1.00 -CARTUCHO HP 21 PRETO ORIGINAL.............................. 50,00 50,00
1.00 -CARTUCHO HP 60 PRETO ORIGINAL.............................. 50,00 50,00
4.00 -RECARGA HP 60 COLORIDO..................................... 20,00 80,00
3.00 -RECARGA HP 60 PRETO........................................ 15,00 45,00
2.00 -RECARGA HP 22 COLORIDO..................................... 20,00 40,00
2.00 -RECARGA TONER HP 78A....................................... 55,00 110,00
2.00 -RECARGA TONER HP 36A....................................... 55,00 110,00
2.00 -RECARGA TONER HP 12A....................................... 50,00 100,00
1.00 -CABO USB P/IMPRESSORA...................................... 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2012 AQUISIÇÃO DE RECARGA E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SEC.DE EDUCAÇÃO.................................................... -CARTUCHO HP 22 COLORIDO ORIGINAL........................... -CARTUCHO HP 21 PRETO ORIGINAL.............................. -CARTUCHO HP 60 PRETO ORIGINAL.............................. -RECARGA HP 60 COLORIDO..................................... -RECARGA HP 60 PRETO........................................ -RECARGA HP 22 COLORIDO..................................... -RECARGA TONER HP 78A....................................... -RECARGA TONER HP 36A....................................... -RECARGA TONER HP 12A....................................... -CABO USB P/IMPRESSORA...................................... 655,00
21/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 655,00
26/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 655,00
TOTAL 655,00 655,00 655,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.