Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: OI S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6378 |
Data de lançamento: |
20/12/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
Conta de Despesa: |
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1773 E 33272800, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012........... |
320,72 |
320,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1773 E 33272800, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012........... |
320,72 |
|
|
20/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
320,72 |
|
26/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
320,72 |
TOTAL |
320,72 |
320,72 |
320,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.