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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOSE OSMAR FERREIRA DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 649 Data de lançamento: 16/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PBV I - Piso Básico Variàvel I
Conta de Despesa: 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM,JUNTO AO CRAS.............. -TESOURA DE INÓX 12cm...................................... 1,30 26,00
10.00 -CADERNO 10 MATÉRIAS,200 FOLHAS,CAPA DURA.................. 5,97 59,70
1.00 -CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº2.................................. 29,50 29,50
1.00 -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,COM 50 UNIDADES CADA............ 29,00 29,00
1.00 -CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,COM 50 UNIDADES CADA........... 29,00 29,00
5.00 -PINCEL GROSSO Nº18........................................ 3,40 17,00
1.00 -LIVRO ATA COM 50 FOLHAS................................... 5,85 5,85
10.00 -COLA GLITER 35gr,EM CORES VARIÁDAS........................ 2,70 27,00
1.00 -TESOURA INÓX 22cm......................................... 9,30 9,30
240.00 -E.V.A.40X60cm,NAS CORES:VERMELHO,ROXO,AZUL,MARROM,VERDE,LARANJA,ROSA,BEGE,AMARELO,PRETO,COLORIDO.......................................... 1,34 321,60
25.00 -CARTOLINA BRANCA.......................................... 0,38 9,50
1.00 -COLA BRANCA............................................... 15,50 15,50
5.00 -LÁPIS DE COR DE 12 CORES.................................. 2,90 14,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM,JUNTO AO CRAS.............. -TESOURA DE INÓX 12cm...................................... -CADERNO 10 MATÉRIAS,200 FOLHAS,CAPA DURA.................. -CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº2.................................. -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,COM 50 UNIDADES CADA............ -CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,COM 50 UNIDADES CADA........... -PINCEL GROSSO Nº18........................................ -LIVRO ATA COM 50 FOLHAS................................... -COLA GLITER 35gr,EM CORES VARIÁDAS........................ -TESOURA INÓX 22cm......................................... -E.V.A.40X60cm,NAS CORES:VERMELHO,ROXO,AZUL,MARROM,VERDE,LARANJA,ROSA,BEGE,AMARELO,PRETO,COLORIDO.......................................... -CARTOLINA BRANCA.......................................... -COLA BRANCA............................................... -LÁPIS DE COR DE 12 CORES.................................. 593,45
27/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 593,45
28/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11012 593,45
TOTAL 593,45 593,45 593,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.