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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho
Número do empenho: 6624 Data de lançamento: 27/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 e 1921/2011............... -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO............................... (OBSERVADA A DETERMINAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL SR.ILTON LARRI COSTA,NO SENTIDO DE QUE SEJA DESCONTADO DO PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,OS 07(SETE) DIAS EM QUE A ADECCAN NÃO PRESTOU SERVIÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME INFORMOU O 82.448,85 82.448,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2012 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 e 1921/2011............... -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO............................... (OBSERVADA A DETERMINAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL SR.ILTON LARRI COSTA,NO SENTIDO DE QUE SEJA DESCONTADO DO PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,OS 07(SETE) DIAS EM QUE A ADECCAN NÃO PRESTOU SERVIÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME INFORMOU O DESCONTO GERAL DO EMPENHO 63.831,36
28/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 63.831,36
31/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21878 7.021,45
31/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21879 3.191,57
19/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 53.618,34
TOTAL 63.831,36 63.831,36 63.831,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 31/12/2012 7.021,45 Lançada
ISS 31/12/2012 3.191,57 Lançada
TOTAL   10.213,02