Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DOS SERVIDORES MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR....... -BATERIA...................................................
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DOS SERVIDORES MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR....... -BATERIA................................................... -MICROCONTROLADOR PLACA.....................................
280,00
14/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
280,00
17/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.