| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 05/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL Nº 1517528-6, DO MÊS DE DEZEMBRO/2011....................... | 73,15 | 73,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL Nº 1517528-6, DO MÊS DE DEZEMBRO/2011....................... | 73,15 | ||
| 05/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 73,15 | ||
| 10/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8246 | 73,15 | ||
| TOTAL | 73,15 | 73,15 | 73,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||