Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 2093372-0,5185358-2 E 2442211-8, DO MÊS DE DEZEMBRO/2011...............................................
368,24
368,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 2093372-0,5185358-2 E 2442211-8, DO MÊS DE DEZEMBRO/2011...............................................
368,24
05/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
368,24
11/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8343
368,24
TOTAL
368,24
368,24
368,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.