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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: RBS TV CRUZ ALTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 929 Data de lançamento: 28/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3339.03.99.20.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA EMISSORA DE TELEVISÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2012,PARA DIVULGAR AS AÇÕES,OBRAS E EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.DIVULGAÇÃO DOS 30 ANOS DE SALTO DO JACUI-RS,PARA RESGATAR A HISTÓRIA DE CONSTRUÇÃO DAS BARRAGENS,USINAS,ESCOLAS E IGREJAS,ETC. E CAMPANHA PARA MONTAR O "MUSEU MUNICIPAL POTREIRINHO"DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA........................................ 18.000,00 18.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2012 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA EMISSORA DE TELEVISÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2012,PARA DIVULGAR AS AÇÕES,OBRAS E EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.DIVULGAÇÃO DOS 30 ANOS DE SALTO DO JACUI-RS,PARA RESGATAR A HISTÓRIA DE CONSTRUÇÃO DAS BARRAGENS,USINAS,ESCOLAS E IGREJAS,ETC. E CAMPANHA PARA MONTAR O "MUSEU MUNICIPAL POTREIRINHO"DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA........................................ 18.000,00
09/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.922,00
09/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.078,00
10/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3.078,00
10/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.922,00
25/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.000,00
10/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.000,00
16/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.000,00
13/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.000,00
14/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.000,00
28/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.000,00
TOTAL 18.000,00 18.000,00 18.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.