Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1054 |
Data de lançamento: |
18/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente a tarifa bancária lançada a débito no conta 8058-6. doc/ted 840.110.900.130.522 |
6,86 |
6,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2013 |
Referente a tarifa bancária lançada a débito no conta 8058-6. doc/ted 840.110.900.130.522 |
6,86 |
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18/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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6,86 |
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19/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6,86 |
TOTAL |
6,86 |
6,86 |
6,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.