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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 11 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FMAS - PBFI

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº5185358-2 END:TRAVESSA FERNANDO FERRARI Nº44............ 19,89 19,89
1.00 -Nº5010210-9 PM CEMITÉRIO MUNICIPAL/RUA CAP.JOANES Nº291... 20,38 20,38
1.00 -Nº2677174-8 PM CASA MORTUÁRIA/RUA CAPITÃO JOANES Nº368.... 31,41 31,41
1.00 -Nº5233171-7 END:TRAVESSA FERNANDO FERRARI Nº44/APTO 01.... 40,82 40,82
1.00 -Nº2093372-0 END:RUA LEOPOLDO KEITEL Nº97.................. 141,04 141,04
1.00 -Nº2442211-8 PM CASA DE PASSAGEM/RUA LEOPOLDO KEITEL Nº103. 191,21 191,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº5185358-2 END:TRAVESSA FERNANDO FERRARI Nº44............ -Nº5010210-9 PM CEMITÉRIO MUNICIPAL/RUA CAP.JOANES Nº291... -Nº2677174-8 PM CASA MORTUÁRIA/RUA CAPITÃO JOANES Nº368.... -Nº5233171-7 END:TRAVESSA FERNANDO FERRARI Nº44/APTO 01.... -Nº2093372-0 END:RUA LEOPOLDO KEITEL Nº97.................. -Nº2442211-8 PM CASA DE PASSAGEM/RUA LEOPOLDO KEITEL Nº103. 444,75
02/01/2013 Liquidação de empenho nesta data 444,75
23/01/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 444,75
TOTAL 444,75 444,75 444,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.