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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1339 Data de lançamento: 26/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IQT-7066, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O BOM ANDAMENTO DO ANO LETIVO................................ - EMBUCHAMENTO DIANTEIRO.................................. 191,80 191,80
2.00 - FEIXE DE MOLAS........................................... 178,90 357,80
1.00 - PINO CENTRAL............................................. 59,80 59,80
2.00 - PINO DE EIXO SUPERIOR.................................... 90,70 181,40
2.00 - PINO EIXO INFERIOR....................................... 99,50 199,00
1.00 - REPARO PINO VERTICAL..................................... 39,80 39,80
4.00 - PARAFUSO COM PORCA....................................... 2,00 8,00
1.00 - LONA DE FREIO............................................ 37,50 37,50
40.00 - REBITES DE LONA DE FREIO................................. 0,25 10,00
1.00 - PASTILHAS................................................ 25,50 25,50
2.00 - BATENTES SUSPENSÃO DIANTEIRA............................. 19,90 39,80
2.00 - ABRAÇADEIRAS............................................. 9,90 19,80
1.00 - GRAXA.................................................... 16,00 16,00
2.00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... 115,90 231,80
2.00 - ROLAMENTO INTERNO........................................ 33,60 67,20
2.00 - ROLAMENTO EXTERNO........................................ 35,70 71,40
2.00 - RETENTOR................................................. 15,80 31,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IQT-7066, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O BOM ANDAMENTO DO ANO LETIVO................................ - EMBUCHAMENTO DIANTEIRO.................................. - FEIXE DE MOLAS........................................... - PINO CENTRAL............................................. - PINO DE EIXO SUPERIOR.................................... - PINO EIXO INFERIOR....................................... - REPARO PINO VERTICAL..................................... - PARAFUSO COM PORCA....................................... - LONA DE FREIO............................................ - REBITES DE LONA DE FREIO................................. - PASTILHAS................................................ - BATENTES SUSPENSÃO DIANTEIRA............................. - ABRAÇADEIRAS............................................. - GRAXA.................................................... - AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... - ROLAMENTO INTERNO........................................ - ROLAMENTO EXTERNO........................................ - RETENTOR................................................. 1.588,20
08/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.588,20
25/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.588,20
TOTAL 1.588,20 1.588,20 1.588,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.