| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 1369 | Data de lançamento: | 27/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REVISÃO DE 87 MIL KM DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK-6361.................... - TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL................... | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | - VERIFICAR SUSPENSÃO...................................... | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REVISÃO DE 87 MIL KM DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK-6361.................... - TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL................... - VERIFICAR SUSPENSÃO...................................... | 115,00 | ||
| 23/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 115,00 | ||
| 14/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||