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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1402 Data de lançamento: 27/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................ -AÇÚCAR CRISTAL,FARDO COM 06 PACOTES DE 5KG CADA.......... 48,78 243,90
11.00 -AMIDO DE MILHO,EMBALAGEM DE 1KG CADA..................... 2,99 32,89
2.00 -ARROZ BRANCO TIPO 1,CLASSE LONGO FINO,FARDO COM 06 PACOTES DE 05KG CADA....................................... 53,94 107,88
4.00 -BOLACHA DE LEITE,CAIXA COM 20 PACOTES DE 400GR CADA...... 53,20 212,80
1.00 -DOCE DE FRUTAS CREMOSO SABOR UVA,CAIXA COM 08 EMBALAGENS DE 2KG CADA................................................ 76,80 76,80
120.00 -LEITE INTEGRAL,CAIXA COM 12 UNIDADES DE 01LT CADA........ 23,76 2.851,20
1.00 -MARGARINA VEGETAL COM SAL,CAIXA COM 12 EMBALAGENS DE 1KG CADA....................................................... 35,28 35,28
1.00 -ÓLEO DE SOJA VEGETAL,CAIXA COM 20 EMBALAGENS DE 900ml CADA....................................................... 65,80 65,80
30.00 -PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO,ABACAXI E UVA,EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG CADA....................................... 5,64 169,20
10.00 -PÓ PARA PUDIM SABOR CHOCOLATE,EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG CADA....................................................... 6,89 68,90
1.00 -POLPA DE TOMATE,CAIXA COM 36 UNIDADES DE 520GR CADA...... 61,92 61,92
2.00 -VINAGRE DE MAÇÃ,FARDO COM 12 UNIDADES DE 750ML CADA...... 20,76 41,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2013 REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................ -AÇÚCAR CRISTAL,FARDO COM 06 PACOTES DE 5KG CADA.......... -AMIDO DE MILHO,EMBALAGEM DE 1KG CADA..................... -ARROZ BRANCO TIPO 1,CLASSE LONGO FINO,FARDO COM 06 PACOTES DE 05KG CADA....................................... -BOLACHA DE LEITE,CAIXA COM 20 PACOTES DE 400GR CADA...... -DOCE DE FRUTAS CREMOSO SABOR UVA,CAIXA COM 08 EMBALAGENS DE 2KG CADA................................................ -LEITE INTEGRAL,CAIXA COM 12 UNIDADES DE 01LT CADA........ -MARGARINA VEGETAL COM SAL,CAIXA COM 12 EMBALAGENS DE 1KG CADA....................................................... -ÓLEO DE SOJA VEGETAL,CAIXA COM 20 EMBALAGENS DE 900ml CADA....................................................... -PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO,ABACAXI E UVA,EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG CADA....................................... -PÓ PARA PUDIM SABOR CHOCOLATE,EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG CADA....................................................... -POLPA DE TOMATE,CAIXA COM 36 UNIDADES DE 520GR CADA...... -VINAGRE DE MAÇÃ,FARDO COM 12 UNIDADES DE 750ML CADA...... 3.968,09
08/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.968,09
09/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.968,09
TOTAL 3.968,09 3.968,09 3.968,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.