| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 1421 | Data de lançamento: | 01/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA MARÇO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:................................................... - 15181944................................................ | 79,80 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA MARÇO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:................................................... - 15181944................................................ | 79,80 | ||
| 01/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 79,80 | ||
| 09/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 79,80 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||