| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 1564 | Data de lançamento: | 05/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 P M S J MDE,DO DIA 03/04/2013..................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº820.931.200.112.404 e 820.931.200.112.405........................................ | 7,40 | 14,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 P M S J MDE,DO DIA 03/04/2013..................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº820.931.200.112.404 e 820.931.200.112.405........................................ | 14,80 | ||
| 05/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 14,80 | ||
| 05/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14,80 | ||
| TOTAL | 14,80 | 14,80 | 14,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||