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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho
Número do empenho: 1711 Data de lançamento: 11/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FMAS - PBFI

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -CALCULADORA DE MÃO GRANDE................................. 12,50 50,00
1.00 -PERFURADOR PARA FOLHA DE OFÍCIO GRANDE.................... 32,90 32,90
1.00 -GRAMPEADOR GRANDE......................................... 13,50 13,50
5.00 -TESOURA C/20CM DE COMPRIMENTO............................. 7,25 36,25
1.00 -RELÓGIO DE PAREDE......................................... 12,50 12,50
10.00 -FITA DUREX ROLO 45MM X 45M................................ 1,96 19,60
10.00 -FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE........................... 1,25 12,50
1.00 -CANETA AZUL CX/50 UNIDADES................................ 19,40 19,40
2.00 -PINCEL ATÔMICO PRETO...................................... 1,98 3,96
2.00 -PINCEL ATÔMICO AZUL....................................... 1,98 3,96
2.00 -PINCEL ATÔMICO VERDE...................................... 1,98 3,96
2.00 -PINCEL ATÔMICO VERMELHO................................... 1,98 3,96
36.00 -PASTA PLÁSTICA BRANCAS.................................... 1,45 52,20
36.00 -PASTA PLÁSTICA BRANCA TRANSPARENTE C/3CM DE ESPESSURA..... 3,75 135,00
1.00 -CORRETIVO LIQUIDO A BASE ÁGUA 18ML CX/12 UNIDADES......... 12,00 12,00
8.00 -CANETA DESTACA TEXTO...................................... 1,20 9,60
1.00 -BORRACHA BRANCA Nº20 CX/20 UNIDADES....................... 6,30 6,30
12.00 -CARTOLINA CORES SORTIDAS.................................. 0,50 6,00
24.00 -ARQUIVO AZ COM 15CM DE ESPESSURA.......................... 9,90 237,60
24.00 -ARQUIVO AZ COM 18CM DE ESPESSURA.......................... 12,90 309,60
6.00 -PAPEL OFÍCIO A4 CX/10 PACOTE DE 500 FOLHAS CADA PACOTE.... 115,80 694,80
3.00 -CANETA HIDROCOR C/12 CORES................................ 34,40 103,20
1.00 -PORTA DUREX P/ROLO FITA GRANDE............................ 19,00 19,00
4.00 -LIVRO ATA 100 FOLHAS...................................... 11,90 47,60
1.00 -AGENDA 2013............................................... 13,90 13,90
2.00 -GRAMPOS 26X6.............................................. 2,75 5,50
30.00 -PINCÉIS Nº8............................................... 1,90 57,00
30.00 -PINCÉIS Nº10.............................................. 2,30 69,00
30.00 -PINCÉIS Nº12.............................................. 2,60 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -CALCULADORA DE MÃO GRANDE................................. -PERFURADOR PARA FOLHA DE OFÍCIO GRANDE.................... -GRAMPEADOR GRANDE......................................... -TESOURA C/20CM DE COMPRIMENTO............................. -RELÓGIO DE PAREDE......................................... -FITA DUREX ROLO 45MM X 45M................................ -FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE........................... -CANETA AZUL CX/50 UNIDADES................................ -PINCEL ATÔMICO PRETO...................................... -PINCEL ATÔMICO AZUL....................................... -PINCEL ATÔMICO VERDE...................................... -PINCEL ATÔMICO VERMELHO................................... -PASTA PLÁSTICA BRANCAS.................................... -PASTA PLÁSTICA BRANCA TRANSPARENTE C/3CM DE ESPESSURA..... -CORRETIVO LIQUIDO A BASE ÁGUA 18ML CX/12 UNIDADES......... -CANETA DESTACA TEXTO...................................... -BORRACHA BRANCA Nº20 CX/20 UNIDADES....................... -CARTOLINA CORES SORTIDAS.................................. -ARQUIVO AZ COM 15CM DE ESPESSURA.......................... -ARQUIVO AZ COM 18CM DE ESPESSURA.......................... -PAPEL OFÍCIO A4 CX/10 PACOTE DE 500 FOLHAS CADA PACOTE.... -CANETA HIDROCOR C/12 CORES................................ -PORTA DUREX P/ROLO FITA GRANDE............................ -LIVRO ATA 100 FOLHAS...................................... -AGENDA 2013............................................... -GRAMPOS 26X6.............................................. -PINCÉIS Nº8............................................... -PINCÉIS Nº10.............................................. -PINCÉIS Nº12.............................................. 2.068,79
10/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.068,79
15/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.068,79
TOTAL 2.068,79 2.068,79 2.068,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.