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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1730 Data de lançamento: 11/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IGE-2743,IPU-4908,ISU-6353 e ITK-8547 TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -2.656,03 LITROS DE ÓLEO DIESEL........................... 6.636,63 6.636,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2013 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IGE-2743,IPU-4908,ISU-6353 e ITK-8547 TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -2.656,03 LITROS DE ÓLEO DIESEL........................... 6.636,63
12/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 6.636,63
24/04/2013 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -6.636,63
24/04/2013 -6.636,63
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00