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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1778 Data de lançamento: 17/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: PBV II-PSB IDOSO E INFANCIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PISO BAS.VAR.II INFANCIA IDOSO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CONFECÇÃO DA CESTA DE PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL................ -BOMBOM 1KG............................................... 23,00 230,00
40.00 -OVOS DE PÁSCOA DE 250GR................................... 9,24 369,60
10.00 -BALAS DE BANANA........................................... 3,80 38,00
10.00 -PIRULITOS................................................. 5,50 55,00
50.00 -GOMINHAS.................................................. 0,43 21,50
10.00 -BALAS SORTIDAS MACIAS..................................... 3,30 33,00
20.00 -BIS....................................................... 3,60 72,00
2.00 -FARDO DE 25 PIPOQUINHAS................................... 14,50 29,00
100.00 -BARRA DE CHOCOLATES REFEIÇÃO.............................. 0,38 38,00
100.00 -COELHINHOS 35GR........................................... 1,75 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CONFECÇÃO DA CESTA DE PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL................ -BOMBOM 1KG............................................... -OVOS DE PÁSCOA DE 250GR................................... -BALAS DE BANANA........................................... -PIRULITOS................................................. -GOMINHAS.................................................. -BALAS SORTIDAS MACIAS..................................... -BIS....................................................... -FARDO DE 25 PIPOQUINHAS................................... -BARRA DE CHOCOLATES REFEIÇÃO.............................. -COELHINHOS 35GR........................................... 1.061,10
10/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.061,10
15/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.061,10
TOTAL 1.061,10 1.061,10 1.061,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.