Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
Número do empenho: | 20 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA 12/2012,REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..................... -MATRÍCULA Nº19319/46 PMSJ/SE 02400192,02400198 e 02400219 PASSO REAL.................................................. | 144,67 | 144,67 |
1.00 | -MATRÍCULA Nº19319/44 PMSJ/SE 02400892,988,989,991,992 e 994 JULIO BORGES............................................ | 198,40 | 198,40 |
1.00 | -MATRÍCULA Nº19319/45 PMSJ/SE 02400020,00021 E 00023 CAPÃO BONITO...................................................... | 314,57 | 314,57 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/01/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA 12/2012,REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..................... -MATRÍCULA Nº19319/46 PMSJ/SE 02400192,02400198 e 02400219 PASSO REAL.................................................. -MATRÍCULA Nº19319/44 PMSJ/SE 02400892,988,989,991,992 e 994 JULIO BORGES............................................ -MATRÍCULA Nº19319/45 PMSJ/SE 02400020,00021 E 00023 CAPÃO BONITO...................................................... | 657,64 | ||
02/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 657,64 | ||
23/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 657,64 | ||
TOTAL | 657,64 | 657,64 | 657,64 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |