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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2205 Data de lançamento: 03/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.................................................. -TEE 40mm................................................. 3,00 3,00
2.00 -CURVA 40mm............................................... 5,00 10,00
1.00 -CANO 40mm................................................ 14,00 14,00
1.00 -TINTA ACRÍLICA 16lts,NA COR VERDE........................ 212,00 212,00
5.00 -ROLO DE ESPUMA........................................... 3,50 17,50
5.00 -FIXADOR DE CAL........................................... 1,10 5,50
2.00 -PINCEL 2"................................................ 3,00 6,00
1.00 -PREGO 19X39.............................................. 9,00 9,00
2.00 -CADEADO Nº50............................................. 26,50 53,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.................................................. -TEE 40mm................................................. -CURVA 40mm............................................... -CANO 40mm................................................ -TINTA ACRÍLICA 16lts,NA COR VERDE........................ -ROLO DE ESPUMA........................................... -FIXADOR DE CAL........................................... -PINCEL 2"................................................ -PREGO 19X39.............................................. -CADEADO Nº50............................................. 330,00
10/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 330,00
25/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.