Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
Número do empenho: | 2205 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.................................................. -TEE 40mm................................................. | 3,00 | 3,00 |
2.00 | -CURVA 40mm............................................... | 5,00 | 10,00 |
1.00 | -CANO 40mm................................................ | 14,00 | 14,00 |
1.00 | -TINTA ACRÍLICA 16lts,NA COR VERDE........................ | 212,00 | 212,00 |
5.00 | -ROLO DE ESPUMA........................................... | 3,50 | 17,50 |
5.00 | -FIXADOR DE CAL........................................... | 1,10 | 5,50 |
2.00 | -PINCEL 2"................................................ | 3,00 | 6,00 |
1.00 | -PREGO 19X39.............................................. | 9,00 | 9,00 |
2.00 | -CADEADO Nº50............................................. | 26,50 | 53,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/05/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.................................................. -TEE 40mm................................................. -CURVA 40mm............................................... -CANO 40mm................................................ -TINTA ACRÍLICA 16lts,NA COR VERDE........................ -ROLO DE ESPUMA........................................... -FIXADOR DE CAL........................................... -PINCEL 2"................................................ -PREGO 19X39.............................................. -CADEADO Nº50............................................. | 330,00 | ||
10/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 330,00 | ||
25/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 330,00 | ||
TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |