| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE |
| Número do empenho: | 2260 | Data de lançamento: | 06/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA ENTRE O INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE(OSCIP) E O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL......................................... -PAGAMENTO REF.A 20(VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2013.......................................... | 28.004,93 | 28.004,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2013 | EMPENHO REFERENTE EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA ENTRE O INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE(OSCIP) E O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL......................................... -PAGAMENTO REF.A 20(VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2013.......................................... | 28.004,93 | ||
| 09/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 28.004,93 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16605 | 3.080,54 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16606 | 1.400,25 | ||
| 10/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 23.524,14 | ||
| TOTAL | 28.004,93 | 28.004,93 | 28.004,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 09/05/2013 | 3.080,54 | Lançada | |
| ISS | 09/05/2013 | 1.400,25 | Lançada | |
| TOTAL | 4.480,79 |