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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2311 Data de lançamento: 10/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FMAS - PBFI

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 12 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TRABALHAR COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA E REFERENCIADAS NO CRAS.......... -SACO P/LIXO 30 LITROS..................................... 1,54 46,20
24.00 -LIXA PARA FOGÃO Nº100 FERRO............................... 0,82 19,68
6.00 -CERA LÍQUIDA VERMELHA 750ML............................... 2,47 14,82
24.00 -ESPONJA DUPLA FACE........................................ 0,65 15,60
6.00 -LUVAS PARA USO DOMÉSTICO TAMANHO G........................ 3,23 19,38
12.00 -PALHA DE AÇO.............................................. 0,66 7,92
2.00 -ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PACOTE COM 08 UNIDADES CADA... 16,66 33,32
6.00 -SAPÓLIO EM PÓ 300GR....................................... 1,90 11,40
12.00 -VASSOURA DE NYLON......................................... 3,59 43,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TRABALHAR COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA E REFERENCIADAS NO CRAS.......... -SACO P/LIXO 30 LITROS..................................... -LIXA PARA FOGÃO Nº100 FERRO............................... -CERA LÍQUIDA VERMELHA 750ML............................... -ESPONJA DUPLA FACE........................................ -LUVAS PARA USO DOMÉSTICO TAMANHO G........................ -PALHA DE AÇO.............................................. -ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PACOTE COM 08 UNIDADES CADA... -SAPÓLIO EM PÓ 300GR....................................... -VASSOURA DE NYLON......................................... 211,40
10/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 211,40
17/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 211,40
TOTAL 211,40 211,40 211,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.