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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2434 Data de lançamento: 17/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS MARCOS GEODÉSICOS PARA CHUMBAR OS GPS,QUE FICARÃO LOCALIZADOS (01) NO TERRENO DA COTRIEL NOS FUNDOS DE UM DOS GRANELEIROS E (01) NUMA ÁREA DE TERRAS DE LAVOURA JUNTO AO PARQUE INDUSTRIAL,TAMBÉM SERÁ CONSTRUÍDA UMA CERCA DE PROTEÇÃO PARA OS MARCOS....................... -BARRA DE FERRO 12mm...................................... 44,00 132,00
1.00 -TÁBUA EM MADEIRA DE 30cmX1"X5,4mt........................ 26,00 26,00
10.00 -PALANQUE DE EUCALIPTO DE 2,2mtX12cmX12cm................. 19,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS MARCOS GEODÉSICOS PARA CHUMBAR OS GPS,QUE FICARÃO LOCALIZADOS (01) NO TERRENO DA COTRIEL NOS FUNDOS DE UM DOS GRANELEIROS E (01) NUMA ÁREA DE TERRAS DE LAVOURA JUNTO AO PARQUE INDUSTRIAL,TAMBÉM SERÁ CONSTRUÍDA UMA CERCA DE PROTEÇÃO PARA OS MARCOS....................... -BARRA DE FERRO 12mm...................................... -TÁBUA EM MADEIRA DE 30cmX1"X5,4mt........................ -PALANQUE DE EUCALIPTO DE 2,2mtX12cmX12cm................. 348,00
01/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 348,00
24/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 348,00
TOTAL 348,00 348,00 348,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.