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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DROGARIA TERRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2457 Data de lançamento: 20/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PVMC
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FMAS - PVMC (PETI)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CUIDADOS COM O CORPO E AUTO-ESTIMA PARA TRABALHAR COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.................................. -ESMALTE CORES VARIADAS................................... 1,99 39,80
30.00 -LIXAS PARA UNHA........................................... 0,15 4,50
5.00 -ACETONA REMOVEDOR DE ESMALTE.............................. 1,99 9,95
3.00 -ÓLEO SECANTE PARA UNHAS................................... 1,99 5,97
3.00 -ALGODÃO................................................... 1,45 4,35
1.00 -ESTOJO DE MAQUIAGEM COM SOMBRA E BLUSH.................... 8,99 8,99
10.00 -BATOM CORES VARIADAS...................................... 2,99 29,90
5.00 -LÁPIS PARA DELINEAR OLHO.................................. 2,99 14,95
2.00 -RÍMEL INCOLOR............................................. 7,99 15,98
10.00 -PENTES DENTES LARGOS...................................... 1,50 15,00
5.00 -GRAMPOS DE CABELO......................................... 2,99 14,95
5.00 -LIXA PARA PÉS............................................. 2,49 12,45
10.00 -SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS.............................. 2,99 29,90
10.00 -CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS........................ 2,99 29,90
2.00 -GEL SEM ÁLCOOL PARA CABELOS............................... 2,79 5,58
10.00 -CORTADOR DE UNHAS......................................... 1,50 15,00
2.00 -SPRAY FIXADOR............................................. 10,75 21,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CUIDADOS COM O CORPO E AUTO-ESTIMA PARA TRABALHAR COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.................................. -ESMALTE CORES VARIADAS................................... -LIXAS PARA UNHA........................................... -ACETONA REMOVEDOR DE ESMALTE.............................. -ÓLEO SECANTE PARA UNHAS................................... -ALGODÃO................................................... -ESTOJO DE MAQUIAGEM COM SOMBRA E BLUSH.................... -BATOM CORES VARIADAS...................................... -LÁPIS PARA DELINEAR OLHO.................................. -RÍMEL INCOLOR............................................. -PENTES DENTES LARGOS...................................... -GRAMPOS DE CABELO......................................... -LIXA PARA PÉS............................................. -SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS.............................. -CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS........................ -GEL SEM ÁLCOOL PARA CABELOS............................... -CORTADOR DE UNHAS......................................... -SPRAY FIXADOR............................................. 278,67
18/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 278,67
24/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 278,67
TOTAL 278,67 278,67 278,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.