Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.................................. -COMPETÊNCIA MAIO/2013.....................................
219,03
219,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2013
REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.................................. -COMPETÊNCIA MAIO/2013.....................................
219,03
07/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
219,03
11/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
219,03
TOTAL
219,03
219,03
219,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.