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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 321 Data de lançamento: 30/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.33.08.00.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO A SEREM REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO 2013,PARA OS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SITEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A,PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... -VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -VW/PARATI PLACAS INX-9584................................. -FORD/FIESTA PLACAS ILL-1250............................... -VW/GOL PLACAS IR 4.800,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2013 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO A SEREM REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO 2013,PARA OS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SITEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A,PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... -VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -VW/PARATI PLACAS INX-9584................................. -FORD/FIESTA PLACAS ILL-1250............................... -VW/GOL PLACAS IR 4.800,00
30/01/2013 Liquidação de empenho nesta data 754,37
14/02/2013 Liquidação de empenho nesta data 746,57
19/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 754,37
01/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 746,57
04/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 629,25
12/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 629,25
08/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 776,26
10/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 776,26
06/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 771,70
10/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 771,70
11/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 542,30
14/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 542,30
05/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 579,55
09/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 579,55
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.