O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A-PASSO FUNDO/RS..

Dados do Empenho
Número do empenho: 3252 Data de lançamento: 26/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA SEREM USADOS NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO........................................... -FILTRO PRIMÁRIO DO DIESEL 228-9130....................... 88,43 88,43
1.00 -FILTRO DO AR 227-7449..................................... 97,50 97,50
1.00 -FILTRO HIDRÁULICO 1261817................................. 311,73 311,73
1.00 -ELEMENTO 2934053.......................................... 176,63 176,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA SEREM USADOS NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO........................................... -FILTRO PRIMÁRIO DO DIESEL 228-9130....................... -FILTRO DO AR 227-7449..................................... -FILTRO HIDRÁULICO 1261817................................. -ELEMENTO 2934053.......................................... 674,29
05/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 674,29
01/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 674,29
TOTAL 674,29 674,29 674,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.