Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JAN/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.................................................. -Nº2899431-1 PMSJ/BRIGADA MILITAR/RUA NOSSA SENHORA NAVEGANTES 315..............................................
579,20
579,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JAN/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.................................................. -Nº2899431-1 PMSJ/BRIGADA MILITAR/RUA NOSSA SENHORA NAVEGANTES 315..............................................
579,20
02/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
579,20
02/01/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-579,20
02/01/2013
-579,20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.