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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PADAGOGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3626 Data de lançamento: 09/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................. -ÁLCOOL GEL 70°,EMBALAGEM DE 460ML......................... 4,55 1.365,00
150.00 -BOLSA BRANCA ALVEJADA,MEDINDO 55X70CM..................... 3,90 585,00
200.00 -ESPONJA DUPLA FACE........................................ 0,72 144,00
30.00 -LIXEIRA COM TAMPA CAPACIDADE 11 LITROS EM PLÁSTICO RESISTENTE NÃO RECICLADO................................... 11,70 351,00
3.00 -LUVAS CIRÚRGICAS TAMANHO M PARA EXERCÍCIOS MOTRICIDADE OROFACIO CX/50 PARES....................................... 19,50 58,50
50.00 -LUVAS EMBORRACHADAS TAMANHO M............................. 2,08 104,00
50.00 -PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO LUXO 100% CELULOSE FARDO C/1000 TOALHAS DE 20X27CM.................................. 13,00 650,00
200.00 -SABÃO EM BARRA GLICERINA COM 400GR........................ 2,34 468,00
400.00 -SACOS PARA LIXO 50 LITROS PCT/10 UNIDADES................. 1,69 676,00
400.00 -SACOS PARA LIXO 100 LITROS PCT/10 UNIDADES................ 3,12 1.248,00
400.00 -SACOS PARA LIXO 30 LITROS PCT/10 UNIDADES................. 1,69 676,00
80.00 -SAPONÁCEO EM PÓ COM CLORO EMBALAGEM COM 300GR............. 1,43 114,40
50.00 -VASSOURA DE NAYLON........................................ 4,94 247,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................. -ÁLCOOL GEL 70°,EMBALAGEM DE 460ML......................... -BOLSA BRANCA ALVEJADA,MEDINDO 55X70CM..................... -ESPONJA DUPLA FACE........................................ -LIXEIRA COM TAMPA CAPACIDADE 11 LITROS EM PLÁSTICO RESISTENTE NÃO RECICLADO................................... -LUVAS CIRÚRGICAS TAMANHO M PARA EXERCÍCIOS MOTRICIDADE OROFACIO CX/50 PARES....................................... -LUVAS EMBORRACHADAS TAMANHO M............................. -PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO LUXO 100% CELULOSE FARDO C/1000 TOALHAS DE 20X27CM.................................. -SABÃO EM BARRA GLICERINA COM 400GR........................ -SACOS PARA LIXO 50 LITROS PCT/10 UNIDADES................. -SACOS PARA LIXO 100 LITROS PCT/10 UNIDADES................ -SACOS PARA LIXO 30 LITROS PCT/10 UNIDADES................. -SAPONÁCEO EM PÓ COM CLORO EMBALAGEM COM 300GR............. -VASSOURA DE NAYLON........................................ 6.686,90
09/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 6.686,90
10/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 6.686,90
TOTAL 6.686,90 6.686,90 6.686,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.