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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 367 Data de lançamento: 31/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
240.00 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA Nº2381 DE 03/01/2013.................................................. -CIMETIDINA 150MG/ML....................................... 0,46 109,20
50.00 -ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G............................. 0,55 27,50
100.00 -LIDOCAÍNA 2% S/EPINEFRINA................................. 2,80 280,00
105.00 -COMPRIMIDO DE ATENOLOL 50MG............................... 0,03 3,15
1.00 -NORFLOXACINO 400MG,EMBALAGEM COM 350 COMPRIMIDOS.......... 54,05 54,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2013 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA Nº2381 DE 03/01/2013.................................................. -CIMETIDINA 150MG/ML....................................... -ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G............................. -LIDOCAÍNA 2% S/EPINEFRINA................................. -COMPRIMIDO DE ATENOLOL 50MG............................... -NORFLOXACINO 400MG,EMBALAGEM COM 350 COMPRIMIDOS.......... 473,90
14/02/2013 Liquidação de empenho nesta data 473,90
20/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 473,90
TOTAL 473,90 473,90 473,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.